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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 129.265,35 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/05/2025 ( Total R$ 40.030,00 ) |
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0000862/2025
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0003217/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 19.799,00 |
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0000861/2025
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0003216/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 15.839,20 |
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0000860/2025
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0003215/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.959,80 |
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0000854/2025
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0003214/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 432,00 |
| | | | | | | | Total R$ 40.030,00 Total R$ 40.030,00 |
| | Data: 24/04/2025 ( Total R$ 10.456,25 ) |
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0001328/2025
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0002705/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 10.456,25 |
| | | | | | | | Total R$ 10.456,25 Total R$ 10.456,25 |
| | Data: 09/04/2025 ( Total R$ 480,81 ) |
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0000307/2025
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0002315/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 246,60 |
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0000306/2025
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0002314/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 234,21 |
| | | | | | | | Total R$ 480,81 Total R$ 480,81 |
| | Data: 14/03/2025 ( Total R$ 208,00 ) |
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0000066/2025
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0001486/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA | R$ 208,00 |
| | | | | | | | Total R$ 208,00 Total R$ 208,00 |
| | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.483,76 ) |
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0006226/2024
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0000760/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 181,35 |
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0006225/2024
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0000759/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 962,70 |
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0006224/2024
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0000758/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 339,71 |
| | | | | | | | Total R$ 1.483,76 Total R$ 1.483,76 |
| | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 216,00 ) |
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0000308/2025
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0000555/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 216,00 |
| | | | | | | | Total R$ 216,00 Total R$ 216,00 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.162,00 ) (Continua na próxima página) |