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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 115.367,94 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 12/02/2026 ( Total R$ 6.663,95 ) |
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0000058/2026
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0001203/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.324,37 |
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0000057/2026
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0001202/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.079,94 |
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0000056/2026
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0001201/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 259,64 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.663,95 Total R$ 6.663,95 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 2.811,88 ) |
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0004387/2025
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0010054/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 820,30 |
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0004385/2025
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0010053/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.171,28 |
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0004384/2025
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0010052/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 820,30 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.811,88 Total R$ 2.811,88 |
| | | Data: 14/03/2025 ( Total R$ 5.389,94 ) |
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0000034/2025
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0001493/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 288,82 |
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0000022/2025
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0001492/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.334,23 |
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0000021/2025
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0001491/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 2.674,91 |
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0000010/2025
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0001490/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.091,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.389,94 Total R$ 5.389,94 |
| | | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 962,48 ) |
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0000033/2025
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0000540/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 534,13 |
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0000023/2025
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0000539/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 428,35 |
| | | | | | | | | Total R$ 962,48 Total R$ 962,48 |
| | | Data: 11/04/2022 ( Total R$ 627,95 ) (Continua na próxima página) |
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0001472/2022
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0002363/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 491,15 |
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0001473/2022
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0002335/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 91,20 |