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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 7.950,27 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 985,33 ) |
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0005988/2024
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0012100/2024
| Original | Orcamentario | 002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES | 2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | R$ 329,00 |
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0005989/2024
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0011931/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 656,33 |
| | | | | | | | Total R$ 985,33 Total R$ 985,33 |
| | Data: 12/12/2024 ( Total R$ 495,00 ) |
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0005959/2024
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0011024/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | R$ 495,00 |
| | | | | | | | Total R$ 495,00 Total R$ 495,00 |
| | Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.350,00 ) |
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0004480/2024
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0009756/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 675,00 |
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0004480/2024
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0009756/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 675,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.350,00 Total R$ 1.350,00 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.901,96 ) |
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0002736/2024
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0006058/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.901,96 |
| | | | | | | | Total R$ 2.901,96 Total R$ 2.901,96 |
| | Data: 27/05/2024 ( Total R$ 270,00 ) |
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0001509/2024
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0004597/2024
| Original | Orcamentario | 001 - PROCURADORIA GERAL | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | R$ 270,00 |
| | | | | | | | Total R$ 270,00 Total R$ 270,00 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 270,00 ) |
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0000863/2024
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0002463/2024
| Original | Orcamentario | 001 - CONTROLADORIA GERAL | 2.200 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | R$ 270,00 |
| | | | | | | | Total R$ 270,00 Total R$ 270,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 135,00 ) |
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0006336/2023
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0001392/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SUB-SECETARIA DE FINANCAS | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANCAS | R$ 135,00 |
| | | | | | | | Total R$ 135,00 Total R$ 135,00 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 0,00 ) |
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0006336/2023
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0000666/2024
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 003 - SUB-SECETARIA DE FINANCAS | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANCAS | -R$ 135,00 |
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0006336/2023
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0000666/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SUB-SECETARIA DE FINANCAS | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANCAS | R$ 135,00 |
| | | | | | | | Total R$ 0,00 Total R$ 0,00 |