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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 55.015,86 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/03/2026 ( Total R$ 2.208,00 ) |
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0000759/2026
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0001943/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 1.840,00 |
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0000758/2026
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0001942/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 368,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.208,00 Total R$ 2.208,00 |
| | | Data: 12/02/2026 ( Total R$ 2.392,00 ) |
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0000078/2026
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0001226/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 184,00 |
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0000080/2026
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0001225/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.840,00 |
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0000079/2026
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0001224/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 368,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.392,00 Total R$ 2.392,00 |
| | | Data: 16/01/2026 ( Total R$ 4.600,00 ) |
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0004460/2025
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0000087/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 184,00 |
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0004461/2025
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0000086/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 2.208,00 |
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0004462/2025
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0000085/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 368,00 |
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0004459/2025
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0000084/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.840,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.600,00 Total R$ 4.600,00 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 4.600,00 ) |
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0003964/2025
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0010090/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 368,00 |
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0003951/2025
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0010089/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 184,00 |
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0003950/2025
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0010088/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 2.208,00 |
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0003949/2025
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0010087/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.840,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.600,00 Total R$ 4.600,00 |
| | | Data: 28/11/2025 ( Total R$ 4.599,99 ) (Continua na próxima página) |
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0003588/2025
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0008946/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.840,00 |