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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 151.927,84 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/03/2026 ( Total R$ 26.085,00 ) |
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0000768/2026
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0001941/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 26.085,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 26.085,00 Total R$ 26.085,00 |
| | | Data: 25/02/2026 ( Total R$ 5.086,99 ) |
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0000412/2026
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0001490/2026
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.086,99 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.086,99 Total R$ 5.086,99 |
| | | Data: 12/02/2026 ( Total R$ 13.361,13 ) |
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0000049/2026
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0001219/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 416,00 |
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0000048/2026
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0001218/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.332,62 |
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0000047/2026
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0001217/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 8.484,06 |
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0000046/2026
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0001216/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.272,45 |
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0000045/2026
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0001215/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.856,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.361,13 Total R$ 13.361,13 |
| | | Data: 16/01/2026 ( Total R$ 59.065,73 ) |
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0004582/2025
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0000070/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.141,04 |
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0004586/2025
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0000069/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.757,34 |
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0004585/2025
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0000068/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 2.439,20 |
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0004584/2025
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0000067/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 18.599,74 |
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0004583/2025
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0000066/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.371,05 |
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0004580/2025
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0000065/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 16.706,40 |
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0004581/2025
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0000064/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 12.050,96 |
| | | | | | | | | Total R$ 59.065,73 Total R$ 59.065,73 |
| | | Data: 28/11/2025 ( Total R$ 16.575,52 ) (Continua na próxima página) |