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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 44.482,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/07/2024 ( Total R$ 1.895,20 ) |
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0002746/2024
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0006935/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 947,60 |
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0002746/2024
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0006935/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 947,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.895,20 Total R$ 1.895,20 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 5.500,00 ) |
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0000310/2024
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0002949/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 5.500,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.500,00 Total R$ 5.500,00 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 17.992,80 ) |
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0000311/2024
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0002362/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 98,80 |
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0000312/2024
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0002361/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 74,10 |
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0000313/2024
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0002360/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 98,80 |
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0000314/2024
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0002359/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.138,80 |
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0000315/2024
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0002358/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 2.154,10 |
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0000316/2024
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0002357/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.154,10 |
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0000318/2024
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0002356/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 74,10 |
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0000327/2024
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0002334/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | R$ 3.900,00 |
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0000328/2024
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0002333/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 4.150,00 |
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0000329/2024
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0002332/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 4.150,00 |
| | | | | | | | Total R$ 17.992,80 Total R$ 17.992,80 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 74,10 ) |
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0000317/2024
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0002157/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 74,10 |
| | | | | | | | Total R$ 74,10 Total R$ 74,10 |
| | Data: 14/07/2023 ( Total R$ 8.635,50 ) (Continua na próxima página) |