Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 11.825.601,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.388.555,00 )
   0000106/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 9.700,00
   0000093/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 38.800,00
   0000101/2025 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 8.245,00
   0000099/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 339.500,00
   0000105/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 53.350,00
   0000103/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 130.950,00
   0000104/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 77.600,00
   0000100/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 63.050,00
   0000102/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 80.510,00
   0000098/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 339.500,00
   0000094/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 247.350,00
       Total R$ 1.388.555,00
Total R$ 1.388.555,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 4.850,00 )
   0004283/2024 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 4.850,00
       Total -R$ 4.850,00
Total -R$ 4.850,00
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 231.955,11 ) (Continua na próxima página)
   0001955/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 15.157,22
   0003196/2024 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 2.070,08
   0001949/2024 Anulacao002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO-R$ 400,24
   0004277/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 24.250,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 10.131.819,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 11.215,79 )
   0000104/2025 0000838/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 5.318,45
   0000103/2025 0000837/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.897,34
        Total R$ 11.215,79
Total R$ 11.215,79
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 163.774,95 )
   0000104/2025 0000716/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 4.877,11
   0000103/2025 0000715/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 7.996,17
   0000106/2025 0000714/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 314,20
   0000102/2025 0000713/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 7.739,75
   0000101/2025 0000712/2025 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 849,37
   0000100/2025 0000711/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.192,07
   0000105/2025 0000710/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 873,49
   0000099/2025 0000709/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 33.386,85
   0000098/2025 0000708/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 75.764,65
   0000094/2025 0000707/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 23.729,96
   0000093/2025 0000706/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 7.051,33
        Total R$ 163.774,95
Total R$ 163.774,95
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 61.564,83 ) (Continua na próxima página)
   0000104/2025 0000624/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.247,94
   0000103/2025 0000623/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 7.492,62
   0000106/2025 0000622/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 775,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 10.229.002,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 11.215,79 )
   0000838/2025 0001737/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 5.318,45
   0000837/2025 0001736/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.897,34
         Total R$ 11.215,79
Total R$ 11.215,79
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 156.035,20 )
   0000716/2025 0001662/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 4.877,11
   0000715/2025 0001661/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 7.996,17
   0000714/2025 0001660/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 314,20
   0000712/2025 0001659/2025 OriginalOrcamentario002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 849,37
   0000711/2025 0001658/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.192,07
   0000710/2025 0001657/2025 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 873,49
   0000709/2025 0001656/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 33.386,85
   0000708/2025 0001655/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 75.764,65
   0000707/2025 0001654/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 23.729,96
   0000706/2025 0001653/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 7.051,33
         Total R$ 156.035,20
Total R$ 156.035,20
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 601,31 )
   0000012/2025 0001508/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 601,31
         Total R$ 601,31
Total R$ 601,31
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 94.681,98 ) (Continua na próxima página)
   0000624/2025 0001470/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.247,94
   0000623/2025 0001469/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 7.492,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 5.681.805,69 )
  01/09/2023000203/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela rede de postos credenciados atraves da tecnologia de tags a serem implantadas nos veiculos, e para os casos de equipamentos agricolas que nao dispoem de para-brisas, seVIGENTER$ 2.910.000,00
  18/07/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos de prestacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao da Rede de Postos CredenciadrescisaoR$ 473.260,27
  06/07/2022000068/202214 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos de prestacao de servicos especializados em gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao da Rede de Postos CredenciadrescisaoR$ 398.839,16
  25/05/2021000073/202119 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecosREGISTRO DE PRECOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 290.451,50
  26/06/2017000069/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos oficiais, locados e patrimoniais alem dos demais equipamentos pertencentes ao Municipio de Iuna/ES, envolvendo a implantacao e operacao de um sistema de gestao de frota informatizado, via Internet, com a aquisicao de combustiveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados atraves da tecnologia de cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacRESCINDIDOR$ 1.609.254,76
        Total R$ 5.681.805,69
Total R$ 5.681.805,69
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 902.884,00 )
  26/09/2023000203/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE TAGS A SEREM IMPLANTADAS NOS VEICULOS, E PARA OS CASOS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS QUE NAO DISPOEM DE PARA-BRISAS, SE FAZ NECESSARIO O USO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO.VigenteR$ 727.500,00
  07/08/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOSTermino de PrazoR$ 125.559,00
  18/07/2023000170/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E PATRIMONIAIS ALEM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IUNA/ES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOSRESCISAOR$ 49.825,00
        Total R$ 902.884,00
Total R$ 902.884,00
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