Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO REDES ELETRICAS - ITEM 007(SEM CODIGO)/DER-ES 1.072,2500R$ 8,95R$ 9.596,64
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO(VOZ, DADOS E SONORIZACAO) - ITEM 011(SEM CODIGO)/DER-ES1.072,2500R$ 4,47R$ 4.792,96
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO- ITEM 012(SEM CODIGO)/DER-ES1.072,2500R$ 2,27R$ 2.434,01
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO DE ALARME E CFTV- ITEM 014(SEM CODIGO)/DER-ES1.072,2500R$ 2,18R$ 2.337,51
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMRIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)* - ITEM 016(SEM CODIGO)/DER-ES1.072,2500R$ 3,99R$ 4.278,28
ServicoIMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO - MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)ITEM 155(SEM CODIGO)/DER-ES1.072,2500R$ 3,09R$ 3.313,25
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO ARQUITETONICO - ITEM 001(SEM CODIGO)/DER-ES 1.072,2500R$ 19,32R$ 20.715,87
ServicoPROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO HIDROSSANITARIO - ITEM 005(SEM CODIGO)/DER-ES 1.072,2500R$ 7,28R$ 7.805,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/10/2018 0001236/2018 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 420,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/10/2018 0001236/2018 0001619/2018 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICAR$ 420,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS