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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 24.747,02 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/12/2024 ( Total R$ 635,70 ) |
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0004727/2024
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0011168/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 462,36 |
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0004723/2024
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0011167/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 173,34 |
| | | | | | | | Total R$ 635,70 Total R$ 635,70 |
| | Data: 12/08/2024 ( Total R$ 575,40 ) |
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0002924/2024
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0007253/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 575,40 |
| | | | | | | | Total R$ 575,40 Total R$ 575,40 |
| | Data: 31/07/2024 ( Total R$ 2.407,00 ) |
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0002925/2024
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0007100/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.407,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.407,00 Total R$ 2.407,00 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 1.926,32 ) |
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0002777/2024
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0006046/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.926,32 |
| | | | | | | | Total R$ 1.926,32 Total R$ 1.926,32 |
| | Data: 26/06/2024 ( Total R$ 349,80 ) |
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0001032/2024
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0005584/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES | 2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | R$ 349,80 |
| | | | | | | | Total R$ 349,80 Total R$ 349,80 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 427,14 ) |
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0001010/2024
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0003644/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 427,14 |
| | | | | | | | Total R$ 427,14 Total R$ 427,14 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 388,14 ) |
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0001011/2024
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0003517/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 388,14 |
| | | | | | | | Total R$ 388,14 Total R$ 388,14 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.620,00 ) |
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0001348/2024
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0003231/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.620,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.620,00 Total R$ 1.620,00 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 238,62 ) (Continua na próxima página) |
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0005689/2023
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0000981/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 47,40 |