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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 161.519,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 14/03/2025 ( Total R$ 5.389,94 ) |
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0000034/2025
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0001493/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 288,82 |
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0000022/2025
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0001492/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.334,23 |
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0000021/2025
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0001491/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 2.674,91 |
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0000010/2025
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0001490/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.091,98 |
| | | | | | | | Total R$ 5.389,94 Total R$ 5.389,94 |
| | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 962,48 ) |
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0000033/2025
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0000540/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 534,13 |
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0000023/2025
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0000539/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 428,35 |
| | | | | | | | Total R$ 962,48 Total R$ 962,48 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.193,34 ) |
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0005650/2024
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0011971/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 1.896,13 |
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0005649/2024
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0011970/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.297,21 |
| | | | | | | | Total R$ 3.193,34 Total R$ 3.193,34 |
| | Data: 26/12/2024 ( Total R$ 3.473,27 ) |
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0005090/2024
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0011676/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 245,31 |
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0005089/2024
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0011675/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 382,76 |
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0005088/2024
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0011674/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 81,77 |
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0005087/2024
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0011673/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 520,21 |
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0005086/2024
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0011672/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 1.222,20 |
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0005085/2024
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0011671/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.021,02 |
| | | | | | | | Total R$ 3.473,27 Total R$ 3.473,27 |
| | Data: 10/12/2024 ( Total R$ 372,63 ) (Continua na próxima página) |