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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 74.971,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 27/05/2024 ( Total R$ 376,00 ) |
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0001571/2024
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0004566/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 376,00 |
| | | | | | | | Total R$ 376,00 Total R$ 376,00 |
| | Data: 20/05/2024 ( Total R$ 5.400,00 ) |
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0001465/2024
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0004413/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.700,00 |
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0001464/2024
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0004412/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 2.700,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.400,00 Total R$ 5.400,00 |
| | Data: 17/05/2024 ( Total R$ 160,00 ) |
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0001599/2024
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0004373/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 160,00 |
| | | | | | | | Total R$ 160,00 Total R$ 160,00 |
| | Data: 14/05/2024 ( Total R$ 2.540,00 ) |
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0001393/2024
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0004133/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.540,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.540,00 Total R$ 2.540,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 8.560,00 ) |
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0005282/2023
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0000332/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | R$ 3.245,00 |
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0005174/2023
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0000331/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 235,00 |
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0005166/2023
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0000330/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.540,00 |
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0005164/2023
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0000329/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 2.540,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.560,00 Total R$ 8.560,00 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 587,50 ) |
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0004898/2023
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0000137/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 587,50 |
| | | | | | | | Total R$ 587,50 Total R$ 587,50 |
| | Data: 14/07/2023 ( Total R$ 6.293,00 ) |
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0003029/2023
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0005274/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 705,00 |
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0003028/2023
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0005273/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 5.588,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.293,00 Total R$ 6.293,00 |