| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 338.964,77 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.088,80 ) |
| |
0004164/2024
|
0009741/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.544,40 |
| |
0004164/2024
|
0009741/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.544,40 |
| | | | | | | | Total R$ 3.088,80 Total R$ 3.088,80 |
| | Data: 21/08/2024 ( Total R$ 2.932,24 ) |
| |
0004167/2024
|
0007749/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 2.932,24 |
| | | | | | | | Total R$ 2.932,24 Total R$ 2.932,24 |
| | Data: 14/08/2024 ( Total R$ 19.884,00 ) |
| |
0003976/2024
|
0007365/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 19.884,00 |
| | | | | | | | Total R$ 19.884,00 Total R$ 19.884,00 |
| | Data: 09/05/2024 ( Total R$ 7.700,00 ) |
| |
0001046/2024
|
0004073/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 7.700,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.700,00 Total R$ 7.700,00 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 6.654,84 ) |
| |
0000914/2024
|
0003646/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 6.654,84 |
| | | | | | | | Total R$ 6.654,84 Total R$ 6.654,84 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 3.683,80 ) |
| |
0006384/2023
|
0001164/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 3.683,80 |
| | | | | | | | Total R$ 3.683,80 Total R$ 3.683,80 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 2.501,54 ) |
| |
0005756/2023
|
0000985/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 1.763,72 |
| |
0005545/2023
|
0000984/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 223,46 |
| |
0005544/2023
|
0000983/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 514,36 |
| | | | | | | | Total R$ 2.501,54 Total R$ 2.501,54 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 2.176,50 ) |
| |
0006385/2023
|
0000503/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 2.176,50 |
| | | | | | | | Total R$ 2.176,50 Total R$ 2.176,50 |