Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONALE GESTAO DE DADOS E ENVIO DO E-SOCIAL, O QUANTITATIVO INFORMADO CORRESPONDE A MULTIPLICACAO DE CENARIO ESTIMADO DE 1.100 (MIL E CEM) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES E 100 (CEM) EMPREGADOS DA SANTA CASA DE IUNA/ES, POR 12 (DOZE) MESES DE DURACAO DE CONTRATO. 1.200 SERVIDORES E EMPREGADOS X 12 MESES = 14.400 UNIDADES DE REFERENCIAS; OS SERVICOS DO ITEM 001 A SEREM EXECUTADOS ESTAO DESCRITOS DE FORMA DETALHADA NOS ITENS 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13 E 10.14, NO TERMO DE REFERENCIA.6,0000R$ 50.894,61R$ 305.367,68
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/05/2023 0002061/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 38.381,05
28/07/2023 0003278/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 41.748,83
31/08/2023 0003981/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 41.394,69
28/11/2023 0005524/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 40.991,08
19/12/2023 0006081/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 43.048,68
19/12/2023 0006082/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 43.642,42
19/12/2023 0006083/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 41.511,92
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/06/2023 0002061/2023 0004407/2023 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 36.653,90
14/09/2023 0003278/2023 0006662/2023 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 39.870,13
25/10/2023 0003981/2023 0007658/2023 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 39.531,93
18/01/2024 0005524/2023 0000263/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 39.146,47
23/01/2024 0006081/2023 0000733/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 41.111,49
23/01/2024 0006082/2023 0000734/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 41.678,51
23/01/2024 0006083/2023 0000735/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 39.643,89
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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