Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - CEI HELENA VIEIRA DE MORAES - SEDEDESCRICAO: PARA UTILIZACAO EM PROTECAO DE JANELAS E PORTAS, BEM COMO, CONFECCAO DE PORTOES DE MAIOR PORTE. A EMPRESA VENCEDORA FICARA RESPONSAVEL PELA INSTALACAO E PELO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS PARA A PERFEITA INSTALACAO, PODENDO SUBCONTRATAR OS SERVICOS DE ALVENARIA, QUANDO NECESSARIOS, FICANDO A CONTRATADA ISENTA DE APRESENTACAO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SEU VINCULO COM CONSTRUCAO CIVIL. OS EQUIPAMENTOS SUPRA DEVERAM SER CONFECCIONADOS NAS CARACTERISTICAS ABAIXO: BORDAS EM METALON 2,5 X 2,5 CM CHAPA 18 GALVANIZADO; BARRAS HORIZONTAIS EM BARRA CHATA DE 1 X 3/16 COM ESPACAMENTO DE 50 CM ENTRE ELAS; BARRAS VESTICAIS EM BARRA REDONDA 3/8 COM ESPACAMENTO DE 10 CM ENTRE ELAS; SUPORTE PARA CHUMBAR (CHUMBADORES), COM ESPACAMENTO DE 50 CM ENTRE ELES; PINTURA ANTI FERRUGEM COM GROSSA CAMADA DE PRIME E POSTERIOR APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE DE OLEO NA COR BRANCA. CONSIDERANDO O PADRAO DE QUALIDADE ESPERADO, A CONTRATADA DEVERA DAR GARANTIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA INSTALACAO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E QUALIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS INFERIOR AO SOLICITADO.3,6400R$ 264,99R$ 964,56
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/03/2023 0000786/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 964,56
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/03/2023 0000786/2023 0001717/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 935,62
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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