Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLICENCA DO SISTEMA DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO - SOFTWARELICENCA DO SISTEMA DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, SOFTWARE DE GESTAO DE PONTO/MOBILE E VALIDACAO ONLINE DE MARCACOES DE PONTO (COM LICENCA DE USO MENSAL PARA ATE 1.500 SERVIDORES DURANTE O PERIODO DE 12 MESES)6,0000R$ 6.449,77R$ 38.698,62
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/08/2023 0003609/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
27/09/2023 0004357/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
07/12/2023 0005820/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
07/12/2023 0005821/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
07/12/2023 0005822/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
28/12/2023 0006480/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/10/2023 0003609/2023 0007558/2023 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
20/11/2023 0004357/2023 0008490/2023 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
23/01/2024 0005820/2023 0000765/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
23/01/2024 0005821/2023 0000766/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
23/01/2024 0005822/2023 0000767/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
23/01/2024 0006480/2023 0000768/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAOR$ 6.449,77
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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